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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1121001
Data de emissão 2017-11-21
Valor 30214.50
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***233934**
Nome do OrdenadorLEONARDO MELO DE MENEZES
Dados do Credor
Nome do Credor 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
CPF/CNPJ ***730880001**
Endereço AV. PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1690, MACAUBA, CEP:64016096
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa HOSPITAL MUNICIPAL
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL
Elemento de despesa 30 Material de Consumo
Subelemento de Despesa
Natureza da Despesa
Fonte de recurso TRANSF DE RECURSOS SUS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
1121007 21/11/2017 30.214,50
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
Nenhum pagamento encontrada!