SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
A+
A-
A+
A-
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
Portal da Transparência
COVID-19
Acesso à Informação
Portal de Serviços
Sobre o Município
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Despesas
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
Detalhes do Empenho
Voltar
PDF
XLS
Empenho
1221002
Data de emissão
21/12/2018
Valor
2.363,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Pregão Presencial
CPF do Ordenador
***.613.343-**
Nome do Ordenador
WALTERLENE BUENO DE SOUSA PIMENTEL
Dados do Credor
Nome do Credor
RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA - EPP
CPF/CNPJ
***118870001**
Endereço
RUA SETE DE SETEMBRO, 2411, CENTRI, CEP:64120000
Cidade
Uniao/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Secretaria Municipal de Planejamento e Administração
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
Programa
Gestão Administrativa
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
Material Para Manutenção De Bens Móveis
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
13/02/2019
0000875/2019
1
418
2.363,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
01/03/2019
2.363,00
Detalhes do Processo
×
Retenções
×
Carregando...
×