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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 315021
Data de emissão 15/03/2018
Valor 3.775,02
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Pregão Presencial
CPF do Ordenador ***.548.763-**
Nome do OrdenadorAranucha de Brito Lima
Dados do Credor
Nome do Credor PARENTE PETROLEO LTDA- EPP
CPF/CNPJ ***849070001**
Endereço ESTRADA PI 112, 300, SÃO FRANCISCO, CEP:64120000
Cidade Uniao/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa Hospital Municipal
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa Combustíveis E Lubrificantes Automotivos
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências de Recursos do SUS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/01/2018 A 15/02/2018.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
1231187 31/12/2018 3.775,02
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
Nenhum pagamento encontrada!