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Empenho
321013
Data de emissão
21/03/2018
Valor
3.728,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Pregão Presencial
CPF do Ordenador
***.096.863-**
Nome do Ordenador
MARTINA COSTA CAMPOS SOUSA CAVALCANTE
Dados do Credor
Nome do Credor
2MV DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI-ME
CPF/CNPJ
***487980001**
Endereço
RUA BARROSO, 1684, VERMELHA, CEP:64000000
Cidade
Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Função
Assistêncial Social
Subfunção
Assistência Comunitária
Programa
Proteção Social
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
Material De Limpeza E Produção De Higienização
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
04/05/2018
0001861/2018
1
4967
3.728,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
16/05/2018
3.728,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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