SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 404006
Data de emissão 04/04/2018
Valor 996,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Pregão Presencial
CPF do Ordenador ***.548.763-**
Nome do OrdenadorAranucha de Brito Lima
Dados do Credor
Nome do Credor 2MV DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI-ME
CPF/CNPJ ***487980001**
Endereço RUA BARROSO, 1684, VERMELHA, CEP:64000000
Cidade Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa Hospital Municipal
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa Material Hospitalar
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências de Recursos do SUS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
03/05/2018 0001860/2018 1 4966 996,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
16/05/2018 996,00