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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 524005
Data de emissão 24/05/2018
Valor 3.066,50
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Pregão Presencial
CPF do Ordenador ***.548.763-**
Nome do OrdenadorAranucha de Brito Lima
Dados do Credor
Nome do Credor 2MV DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI-ME
CPF/CNPJ ***487980001**
Endereço RUA BARROSO, 1684, VERMELHA, CEP:64000000
Cidade Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa Hospital Municipal
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa Material De Limpeza E Produção De Higienização
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências de Recursos do SUS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ¨DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO¨, NESTA CIDADE.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
05/07/2018 0002923/2018 1 5314 3.066,50 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
19/07/2018 3.066,50