SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 703001
Data de emissão 03/07/2019
Valor 14.911,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Pregão Presencial
CPF do Ordenador ***.089.353-**
Nome do OrdenadorNARCIZO DE SOUZA CHAGAS
Dados do Credor
Nome do Credor CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
CPF/CNPJ ***068330001**
Endereço RUA PERNAMBUCO, 2167, AEROPORTO, CEP:64006005
Cidade Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa Hospital Municipal
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa Gêneros De Alimentação
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGO E OVOS PARA O HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO NESTE MUNICÍPIO.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
703002 03/07/2019 14.911,00
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
Nenhum pagamento encontrada!