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Empenho
703003
Data de emissão
03/07/2019
Valor
14.911,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Pregão Presencial
CPF do Ordenador
***.089.353-**
Nome do Ordenador
NARCIZO DE SOUZA CHAGAS
Dados do Credor
Nome do Credor
CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA
CPF/CNPJ
***068330001**
Endereço
RUA PERNAMBUCO, 2167, AEROPORTO, CEP:64006005
Cidade
Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Hospital Municipal
Função
Saúde
Subfunção
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa
Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
Gêneros De Alimentação
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGO E OVOS PARA O HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO NESTE MUNICÍPIO.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
11/07/2019
0004304/2019
1
172017
14.911,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
05/08/2019
14.911,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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