SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
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SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
Portal de Transparência
CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA BRANCA
TCE/PI - IN 01/2025 (item 1.4)
Acesso à Informação
Serviços Públicos
Informações Complementares
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Emendas Parlamentares
Detalhe do empenho
Detalhes do Empenho
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PDF
XLS
Número da nota de Empenho
102001
Data de emissão
02/01/2019
Valor Empenhado
R$ 12.458,04
Valor Liquidado
R$ 12.458,04
Valor Pago
R$ 12.458,04
Tipo de Empenho
Global
Número Processo Licitatório
Não Informado
Modalidadade da licitação
Sem licitação
CPF do Ordenador
***681873**
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO SUPORTE TECNICO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE SIAFC DOS MODULOS DE CONTROLE E GESTAO PUBLICA - CGP GESTOR DE CARGOS E SALARIO - GCS E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O ANO DE 2019 JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA BRANCA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 02 DE JANEIRO DE 2019.
Dados do Credor
Nome do Credor
STS INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ
***263330001**
Endereço
RUA SANTA LUZIA, 2480, Picarra, 000000000
Cidade
Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA BRANCA
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Código da Aplicação
GERAL
Função
Legislativa
Subfunção
Ação Legislativa
Programa
Administracao Legislativa
Ação
---
Categoria Econômica
Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
16/12/2019
26
1.038,17
-
13/11/2019
26
1.038,17
-
17/10/2019
26
1.038,17
-
16/09/2019
26
1.038,17
-
15/08/2019
26
1.038,17
-
15/07/2019
26
1.038,17
-
14/06/2019
26
1.038,17
-
17/05/2019
26
1.038,17
-
16/04/2019
26
1.038,17
-
18/03/2019
26
1.038,17
-
18/02/2019
26
1.038,17
-
18/01/2019
26
1.038,17
-
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
0012001
0000012
30/12/2019
1.038,17
0011001
0000011
29/11/2019
1.038,17
0010001
0000010
30/10/2019
1.038,17
0009001
0000009
30/09/2019
1.038,17
0008001
0000008
30/08/2019
1.038,17
0007001
0000007
30/07/2019
1.038,17
0006001
0000006
28/06/2019
1.038,17
0005001
0000005
30/05/2019
1.038,17
0004001
0000004
30/04/2019
1.038,17
0003001
0000003
29/03/2019
1.038,17
0002001
0000002
28/02/2019
1.038,17
0001001
0000001
18/01/2019
1.038,17
Detalhes do Processo
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Retenções
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