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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho33002
Data de emissão02/02/2026
Valor EmpenhadoR$ 15.583,32
Valor LiquidadoR$ 15.583,32
Valor PagoR$ 15.583,32
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***132693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, CONFORME NF Nº1903.
Dados do Credor
Nome do CredorL A ROCHA ALVES ME
CPF/CNPJ***718460001**
EndereçoAV JOAQUIM MANOEL, 364, CENTRO, 64.300-000
CidadeVALENÇA DO PIAUÍ/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaGestão Administrativa
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
000317 02/02/2026 36 15.583,32 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001 000317 02/02/2026 15.583,32