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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho54002
Data de emissão23/02/2026
Valor EmpenhadoR$ 1.706,32
Valor LiquidadoR$ 1.706,32
Valor PagoR$ 1.706,32
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***132693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIAL DESTE MUNICIPIO, DE LIMPEZA (SERVIÇOS GERAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2026.
Dados do Credor
Nome do CredorELDENE PEREIRA DA SILVA NEGREIROS
CPF/CNPJ***438603**
EndereçoRUA PROJETADA, 0, SENHORA, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recursoTransferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaDesenvolvimento do Ensino Fundamental
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
000650 24/02/2026 26 1.706,32 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000650802408000001 000650 24/02/2026 85,32
001 000650 24/02/2026 1.621,00