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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho8023
Data de emissão08/01/2026
Valor EmpenhadoR$ 5.999,50
Valor LiquidadoR$ 5.999,50
Valor PagoR$ 5.999,50
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***899673**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INHUMA, CONFORME NOTA FISCAL N 49.178.
Dados do Credor
Nome do CredorGERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
CPF/CNPJ***281810001**
EndereçoRUA CEL. FRANCISCO SANTOS, 319, CENTRO, 64.600-000
CidadePICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaAssistência Social e Cidadania
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaGÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
000211 08/01/2026 25 5.999,50 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001 000211 14/01/2026 5.999,50