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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho13029
Data de emissão13/01/2026
Valor EmpenhadoR$ 1.043,00
Valor LiquidadoR$ 1.043,00
Valor PagoR$ 1.043,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***170923**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEVIÇO DE TROCA DE FILTRO E CARGA DE GAS EM GELADEIRA DA UBS-FORTE, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2025.
Dados do Credor
Nome do CredorJAQUELINE PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ***003223**
EndereçoRUA DANIEL FERREIRA, 395, CENTRO, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaAtenção à Saúde
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
000578 13/01/2026 26 1.043,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000578800060000001 000578 13/01/2026 52,15
001 000578 13/01/2026 990,85