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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho21001
Data de emissão21/01/2026
Valor EmpenhadoR$ 2.316,00
Valor LiquidadoR$ 2.316,00
Valor PagoR$ 2.316,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***132693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do CredorKAIQUE BORGES DA S. GOMES
CPF/CNPJ***813003**
EndereçoRUA JOAO LUIS F., 890, SALU, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaGestão Administrativa
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
000017 21/01/2026 5 2.316,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001 000017 23/01/2026 2.200,20
000017800030000001 000017 21/01/2026 115,80