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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho22022
Data de emissão22/01/2026
Valor EmpenhadoR$ 658,00
Valor LiquidadoR$ 658,00
Valor PagoR$ 658,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***132693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE 66 CADEIRAS PARA AS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE INHUMA-PI, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INHUMA, CONFORME NOTA FISCAL N 4.
Dados do Credor
Nome do CredorJOHN RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ***788293**
EndereçoRUA DEMERVAL LOBAO, 142, CENTRO, 64.540-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recursoTransferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaDesenvolvimento do Ensino Fundamental
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
000280 22/01/2026 26 658,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001 000280 23/01/2026 625,10
000280802408000001 000280 22/01/2026 32,90