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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho23006
Data de emissão23/01/2026
Valor EmpenhadoR$ 2.737,00
Valor LiquidadoR$ 2.737,00
Valor PagoR$ 2.737,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***132693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INHUMA-PI, CONFORME NOTA FISCAL N 3.
Dados do Credor
Nome do CredorCAUAN SANTANA DE MOURA
CPF/CNPJ***409633**
EndereçoRUA LIRIO BALDUINO, 3580, JUNCO, 64.535-000
CidadePICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recursoTransferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaDesenvolvimento do Ensino Fundamental
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
000249 23/01/2026 26 2.737,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000249802408000001 000249 23/01/2026 136,85
001 000249 23/01/2026 2.600,15