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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho23011
Data de emissão23/01/2026
Valor EmpenhadoR$ 480,00
Valor LiquidadoR$ 480,00
Valor PagoR$ 480,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***132693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE TERESINA, PARA PARTICIPAR PARTICIPAR DE EVENTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Dados do Credor
Nome do CredorFRANKLIN MENDES DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ***081563**
EndereçoRUA JOÃO LEAL DE SOUSA BRITO, 0, CENTRO, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recursoTransferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaDesenvolvimento do Ensino Fundamental
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de DespesaDIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
000281 23/01/2026 36 480,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001 000281 23/01/2026 480,00