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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho28001
Data de emissão28/01/2026
Valor EmpenhadoR$ 1.685,00
Valor LiquidadoR$ 1.685,00
Valor PagoR$ 1.685,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***132693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA DO POLIESPORTIVO DEP.MUSA DEMES,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2026.
Dados do Credor
Nome do CredorCREUSA CARDOSO MARTINS CARVALHO
CPF/CNPJ***755023**
EndereçoRUA JOAQUIM LEAL DE BRITO, 569, centro, . -
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaGestão Administrativa
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
000018 28/01/2026 5 1.685,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000018800030000001 000018 28/01/2026 84,25
001 000018 28/01/2026 1.600,75