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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho69027
Data de emissão10/03/2026
Valor EmpenhadoR$ 1.210,53
Valor LiquidadoR$ 1.210,53
Valor PagoR$ 1.210,53
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***132693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE CAIXAS D´ AGUA,SERVIÇOS HIDRÁULICOS DIVERSOS,LIMPEZA DE POÇOS,NO MÊS DE FEVEREIRO/2026.
Dados do Credor
Nome do CredorANTONIO FABIO CHAVES DE ARAUJO
CPF/CNPJ***443713**
EndereçoRUA PROJETADA, 0, CENTRO, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaGestão Administrativa
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
000762 10/03/2026 5 1.210,53 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001 000762 16/03/2026 1.150,00
000762800030000001 000762 10/03/2026 60,53