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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho72018
Data de emissão13/03/2026
Valor EmpenhadoR$ 480,00
Valor LiquidadoR$ 480,00
Valor PagoR$ 480,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***899673**
HistóricoVALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DIARIA PARA CIDADE DE TERESINA PARA RESOLVER PENDENCIAS DO PROGRAMA CARAO SOCIAL.
Dados do Credor
Nome do CredorCHIRLENE VIEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ***937433**
EndereçoRUA JOSÉ ISIDÓRIO, 218, CENTRO, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaAssistência Social e Cidadania
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
001428 13/03/2026 36 480,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001 001428 13/03/2026 480,00