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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho100017
Data de emissão10/04/2026
Valor EmpenhadoR$ 209.943,36
Valor LiquidadoR$ 209.943,36
Valor PagoR$ 209.943,36
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***082983**
Históricoprestação dos serviços de Transporte Escolar de alunos, atendendo as necessidades da Rede Estadual e Municipal do município de Inhuma/Pl, de acordo com Pregão Eletrônico N° 022/2025 e Processo Administrativo N° 078/2025, com as seguintes rotas: ROTA 03; ROTA 05; ROTA 08; ROTA 12; ROTA 16; ROTA 17; ROTA 18; ROTA 26; ROTA 27; ROTA 30; ROTA 33; ROTA 34; ROTA 35; ROTA 36 ROTA 38; ROTA 40; ROTA 44; ROTA 50; ROTA 51; ROTA 56; ROTA 57; ROTA 58; ROTA 59; ROTA 60 OTA 61; ROTA 62
Dados do Credor
Nome do CredorCONSTRUTORA INHUMA LTDA
CPF/CNPJ***723710001**
EndereçoRUA JOAO GONCALVES DE HOLANDA, 28, SENHORA, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASI
Fonte de recursoTransferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaDesenvolvimento do Ensino Fundamental
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaFRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
001523 10/04/2026 26 209.943,36 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001 001523 13/04/2026 199.446,19
001523802542000001 001523 10/04/2026 10.497,17