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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho110004
Data de emissão20/04/2026
Valor EmpenhadoR$ 38.400,00
Valor LiquidadoR$ 38.400,00
Valor PagoR$ 38.400,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***082983**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE LIV.ACERTA BRASIL PORTUGUES, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE INHUMA-PI, CONFORME NOTA FISCAL N 2224.
Dados do Credor
Nome do CredorCH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
CPF/CNPJ***571080001**
EndereçoRUA CARLOS EUGENIO PORTO,425, 425, SÃO JOÃO, 64.046-650
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASI
Fonte de recursoTransferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEducação Infantil
ProgramaEducação Infantil
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL DIDÁTICO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
001481 20/04/2026 25 38.400,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001 001481 20/04/2026 38.400,00