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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho131019
Data de emissão11/05/2026
Valor EmpenhadoR$ 1.727,55
Valor LiquidadoR$ 1.727,55
Valor PagoR$ 0,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***132693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME NF Nº5905.
Dados do Credor
Nome do CredorPONTOS E TRACOS PAPELARIA LTDA
CPF/CNPJ***923750001**
EndereçoRUA DESEMBARGADOR FREITAS, 959, CENTRO, 64.000-240
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoCultura
SubfunçãoDifusão Cultural
ProgramaDifusão Cultural
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
001403 11/05/2026 36 1.727,55 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
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