Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho131037
Data de emissão11/05/2026
Valor EmpenhadoR$ 1.365,00
Valor LiquidadoR$ 1.365,00
Valor PagoR$ 68,25
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***132693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERADOR DE COMPUTADOR,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2026.
Dados do Credor
Nome do CredorFRANKLYN DE SOUSA ARAÚJO
CPF/CNPJ***628173**
EndereçoRUA EURIPEDES DE AGUIAR, 274, 0, CENTRO, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaDesenvolvimento do Ensino Fundamental
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
001444 11/05/2026 5 1.365,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001444802558000001 001444 11/05/2026 68,25