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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho139001
Data de emissão19/05/2026
Valor EmpenhadoR$ 240,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor PagoR$ 0,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***899673**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS INHUMA-TERESINA,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SASC COM EQUIPE DO SERVIÇO DE CONV.E FORT.DE VÍNCULOS.
Dados do Credor
Nome do CredorELIANA NOGUEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ***069001**
EndereçoRUA JOÃO GONÇALVES DE HOLANDA, 0, LIBERDADE, . -
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência à Criança e ao Adolescente
ProgramaApoio Integrado a Criança e ao Adolescente
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de DespesaDIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
Nenhum pagamento encontrada!