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CÂMARA DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho102014
Data de emissão02/01/2026
Valor EmpenhadoR$ 1.990,80
Valor LiquidadoR$ 829,50
Valor PagoR$ 829,50
Tipo de EmpenhoGlobal
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***057598**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
Dados do Credor
Nome do CredorTOP GIGA TELECOM LTDA
CPF/CNPJ***608980001**
EndereçoR JOAO DOS SANTOS, 910, CENTRO, 64890000
CidadeCANTO DO BURITI/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaCAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaPROCESSO LEGISLATIVO
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaServiços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaTELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000005 29/05/2026 9 165,90 -
0000004 07/04/2026 9 165,90 -
0000003 04/03/2026 9 165,90 -
0000002 20/02/2026 9 165,90 -
0000001 05/01/2026 9 165,90 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
529003 0000005 29/05/2026 165,90
413004 0000004 13/04/2026 165,90
316011 0000003 16/03/2026 165,90
220004 0000002 20/02/2026 165,90
130010 0000001 30/01/2026 165,90