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CÂMARA DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho102015
Data de emissão02/01/2026
Valor EmpenhadoR$ 6.545,40
Valor LiquidadoR$ 3.272,70
Valor PagoR$ 3.272,70
Tipo de EmpenhoGlobal
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***057598**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EM SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE DESTA CASA LEGISLATIVA.
Dados do Credor
Nome do CredorSTS INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ***263330001**
EndereçoR SANTA LUZIA, 2480, PICARRA, 64015012
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaCAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaPROCESSO LEGISLATIVO
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaServiços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaAQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000006 10/06/2026 9 545,45 -
0000005 29/05/2026 9 545,45 -
0000004 07/04/2026 9 545,45 -
0000003 06/03/2026 9 545,45 -
0000002 20/02/2026 9 545,45 -
0000001 28/01/2026 9 545,45 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
611024 0000006 11/06/2026 545,45
529002 0000005 29/05/2026 545,45
413007 0000004 13/04/2026 545,45
326002 0000003 26/03/2026 545,45
220010 0000002 20/02/2026 545,45
130012 0000001 30/01/2026 545,45