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CÂMARA DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho202003
Data de emissão02/02/2026
Valor EmpenhadoR$ 100.000,00
Valor LiquidadoR$ 49.449,18
Valor PagoR$ 49.449,18
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***057598**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDENCIA SOCIAL DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.
Dados do Credor
Nome do CredorINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
CPF/CNPJ***790360001**
EndereçoST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaCAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaPROCESSO LEGISLATIVO
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaObrigações Patronais
Subelemento de DespesaCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000005 19/06/2026 9 12.807,02 -
0000006 12/06/2026 9 47,00 -
0000004 11/05/2026 9 10.135,89 -
0000003 20/04/2026 9 9.674,03 -
0000002 20/03/2026 9 8.392,62 -
0000001 11/02/2026 9 8.392,62 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
619079 0000005 19/06/2026 12.807,02
612014 0000006 12/06/2026 47,00
511005 0000004 11/05/2026 10.135,89
420007 0000003 20/04/2026 9.674,03
320002 0000002 20/03/2026 8.392,62
211002 0000001 11/02/2026 8.392,62