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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1106013
Data de emissão 06/11/2019
Valor 1.012,68
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***353633**
Dados do Credor
Nome do Credor A. R. DOS SANTOS SUPREMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ ***202700001**
Endereço RUA FRANCISCO RIBEIRO DE CASTRO, 252, CENTRO, CEP:
Cidade SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENT
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa GESTAO ADMINISTRATIVA EFICIENTE
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER HP, BROTHER E KYOCERA, PERTENCENTES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
06/11/2019 9 1.012,68 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
08/11/2019 1.012,68