SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho1021004
Data de emissão21/10/2020
Valor EmpenhadoR$ 10.199,86
Valor LiquidadoR$ 10.199,86
Valor PagoR$ 10.199,86
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo Licitatório0005073
Modalidadade da licitaçãoPregão Presencial
CPF do Ordenador***.089.353-**
Nome do OrdenadorNARCIZO DE SOUZA CHAGAS
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME NECESSIDADE DESTA SECRETARIA E ÓRGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA MESMA.
Dados do Credor
Nome do CredorODMILSON ALVES PEREIRA- ME
CPF/CNPJ***305660001**
EndereçoRUA BARROSO, 908, Centro, CEP:64000000
CidadeTeresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da AplicaçãoRecursos Vinculados
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaSaúde e Qualidade de Vida
AçãoMANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaServiços Gráficos
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
1 30/10/2020 0005217/2020 1 2949 4.723,48 -
2 30/10/2020 0005219/2020 2 2952 3.133,60 -
3 30/10/2020 0005218/2020 3 2950 2.342,78 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 3 11/11/2020 2.342,78
1 2 11/11/2020 3.133,60
1 1 11/11/2020 4.723,48