SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho1026001
Data de emissão26/10/2020
Valor EmpenhadoR$ 60.423,51
Valor LiquidadoR$ 59.908,25
Valor PagoR$ 49.424,32
Tipo de EmpenhoGlobal
Número Processo Licitatório0005341
Modalidadade da licitaçãoPregão Presencial
CPF do Ordenador***.089.353-**
Nome do OrdenadorNARCIZO DE SOUZA CHAGAS
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUX. SERVIÇOS GERAIS, AUX. SERV. HOSPITALAR, MOTORISTAS, AGENTE DE PORTARIA E VIGIAS. REFERENTE AOS MESES OUTUBRO A DEZEMBRO/2020.
Dados do Credor
Nome do CredorMEGA-ON SOLUÇOES LTDA-ME
CPF/CNPJ***759630001**
EndereçoRUA PROFESSOR PORES GAYOSO, 911, SAO JOAO, CEP:64000000
CidadeTeresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recursoRecursos Ordinários
Código da AplicaçãoSaúde
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaSaúde e Qualidade de Vida
AçãoMANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaServiço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
1231166 31/12/2020 515,26
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
4 17/12/2020 0006238/2020 4 2261 19.625,91
3 08/12/2020 0006004/2020 3 2231 20.141,17
2 24/11/2020 0005723/2020 2 2205 20.141,17
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 4 21/12/2020 16.191,38
1 3 11/12/2020 16.616,47
1 2 24/11/2020 16.616,47