SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho1029001
Data de emissão29/10/2020
Valor EmpenhadoR$ 10.500,00
Valor LiquidadoR$ 10.500,00
Valor PagoR$ 10.500,00
Tipo de EmpenhoGlobal
Número Processo Licitatório0005223
Modalidadade da licitaçãoPregão Presencial
CPF do Ordenador***.089.353-**
Nome do OrdenadorNARCIZO DE SOUZA CHAGAS
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020.
Dados do Credor
Nome do CredorGLOBALTEC. COM. E SERV. HOSPITALAR EIRELI-ME
CPF/CNPJ***249890001**
EndereçoAVENIDA PEDRO FREITAS, S/N, São Pedro, CEP:64000000
CidadeTeresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da AplicaçãoRecursos Vinculados
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaSaúde e Qualidade de Vida
AçãoAÇÕES DO PROGRAMA DE INCENTIVO À SAÚDE BUCAL- PSB
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaManutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
3 15/12/2020 0006116/2020 3 1615 3.500,00 -
2 01/12/2020 0005866/2020 2 1598 3.500,00 -
1 06/11/2020 0005398/2020 1 1583 3.500,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 3 23/12/2020 3.500,00
1 2 09/12/2020 3.500,00
1 1 18/11/2020 3.500,00