SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho1030006
Data de emissão30/10/2020
Valor EmpenhadoR$ 190,00
Valor LiquidadoR$ 190,00
Valor PagoR$ 190,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo Licitatório0005172
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***.096.863-**
Nome do OrdenadorMARTINA COSTA CAMPOS SOUSA CAVALCANTE
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ESTA SERVIDOR QUE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VIAGEM A OUTRO MUNICÍPIO PARA CUMPRIMENTO DO ZELO PELOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE( ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIANÇA E DUAS ADOLESTECENTE QUE TIVERAM SEUS DIREITOS VIOLADOS). NA MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA EM TERESINA-PI, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2020.
Dados do Credor
Nome do CredorGERALDO XAVIER DOS SANTOS FILHO
CPF/CNPJ***298403**
EndereçoJOSÉ DE ALMEIDA, 994, SAO JUDAS, CEP:64120-000
CidadeUniao/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSecretaria Municipal de Ação Social e Cidadania
Fonte de recursoRecursos Ordinários
Código da AplicaçãoGERAL
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaProteção Social
AçãoMANUTENÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de DespesaDiarias - No Pais (dentro Do Estado)
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
1 30/10/2020 0005172/2020 1 --- 190,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 1 05/11/2020 190,00