SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
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SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
Portal de Transparência
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
TCE/PI - IN 01/2025 (item 1.4)
Acesso à Informação
Serviços Públicos
Informações Complementares
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Emendas Parlamentares
Detalhe do empenho
Detalhes do Empenho
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XLS
Número da nota de Empenho
106001
Data de emissão
06/01/2020
Valor Empenhado
R$ 97.853,76
Valor Liquidado
R$ 97.853,76
Valor Pago
R$ 97.853,76
Tipo de Empenho
Global
Número Processo Licitatório
0000403
Modalidadade da licitação
Inexigíbilidade
CPF do Ordenador
***.843.533-**
Nome do Ordenador
LIDIANE NUNES MORAES
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, APOIO LOGÍSTICO, TREINAMENTO E OS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, REFERENTE A SEIS MESES/2020.
Dados do Credor
Nome do Credor
STS INFORMATICA LTDA EPP
CPF/CNPJ
***263330001**
Endereço
RUA SANTA LUZIA, 2480, Piçarra, CEP:64001400
Cidade
Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Secretaria Municipal de Planejamento e Administração
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Código da Aplicação
GERAL
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
Programa
Gestão Administrativa
Ação
MANUTENÇÃO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Categoria Econômica
Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Servios de Tecnologia da Informao e Comunicao - Pessoa Jurdica
Subelemento de Despesa
Hospedagem De Sistemas E Comunicação De Dados
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
5
13/07/2020
0003517/2020
5
4263
16.308,96
-
6
13/07/2020
0003518/2020
6
4311
16.308,96
-
4
08/05/2020
0002443/2020
4
4212
16.308,96
-
3
20/03/2020
0001839/2020
3
4165
16.308,96
-
2
20/02/2020
0001307/2020
2
4118
16.308,96
-
1
30/01/2020
0000595/2020
1
4075
16.308,96
-
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
1
6
15/07/2020
16.308,96
1
5
13/07/2020
16.308,96
1
4
10/06/2020
16.308,96
1
3
19/05/2020
16.308,96
1
2
16/04/2020
16.308,96
1
1
17/02/2020
16.308,96
Detalhes do Processo
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Retenções
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