SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho1119027
Data de emissão19/11/2020
Valor EmpenhadoR$ 10.671,94
Valor LiquidadoR$ 10.671,94
Valor PagoR$ 10.671,94
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo Licitatório0005686
Modalidadade da licitaçãoPregão Presencial
CPF do Ordenador***.089.353-**
Nome do OrdenadorNARCIZO DE SOUZA CHAGAS
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME NECESSIDADE DESTA SECRETARIA E ÓRGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA MESMA.
Dados do Credor
Nome do CredorODMILSON ALVES PEREIRA- ME
CPF/CNPJ***305660001**
EndereçoRUA BARROSO, 908, Centro, CEP:64000000
CidadeTeresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da AplicaçãoRecursos Vinculados
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaSaúde e Qualidade de Vida
AçãoMANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaServiços Gráficos
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
1 16/12/2020 0006218/2020 1 3129 341,76 -
2 16/12/2020 0006214/2020 2 3127 1.067,56 -
3 16/12/2020 0006215/2020 3 3126 3.571,00 -
4 16/12/2020 0006216/2020 4 3125 1.942,11 -
5 16/12/2020 0006217/2020 5 3130 2.144,12 -
6 16/12/2020 0006219/2020 6 3128 1.605,39 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 1 23/12/2020 341,76
1 2 23/12/2020 1.067,56
1 6 23/12/2020 1.605,39
1 4 23/12/2020 1.942,11
1 5 23/12/2020 2.144,12
1 3 23/12/2020 3.571,00