SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho1120006
Data de emissão20/11/2020
Valor EmpenhadoR$ 874,17
Valor LiquidadoR$ 874,17
Valor PagoR$ 874,17
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo Licitatório0005781
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***.089.353-**
Nome do OrdenadorNARCIZO DE SOUZA CHAGAS
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO POSTO DE SAÚDE BEIRA RIO DURANTE A REFORMA DA SEDE ATUAL. REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.
Dados do Credor
Nome do CredorCEPISA EQUATORIAL
CPF/CNPJ***407480001**
EndereçoAV. MARANHAO, 759, CENTRO SUL, CEP:64000-000
CidadeTeresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da AplicaçãoRecursos Vinculados
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaSaúde e Qualidade de Vida
AçãoAÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaServiços De Energia Elétrica
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
2 08/12/2020 0005973/2020 2 48814853 524,38 -
1 01/12/2020 0005847/2020 1 --- 349,79 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 2 23/12/2020 524,38
1 1 08/12/2020 349,79