SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho1123001
Data de emissão23/11/2020
Valor EmpenhadoR$ 1.000,00
Valor LiquidadoR$ 1.000,00
Valor PagoR$ 1.000,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo Licitatório0005726
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***.522.763-**
Nome do OrdenadorTHAYRINE SANTOS MOURA PIMENTEL
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O SUPRIMENTO DE FUNDOS, A FIM DE ARCAR COM DESPESAS URGENTES E DE PRONTO PAGAMENTO QUE SERÃO REALIZADAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO.
Dados do Credor
Nome do CredorINÊS DO AMPARO PIEROTE DE MELO
CPF/CNPJ***475623**
EndereçoCORONEL NARCISO, S/N, N. S. DAS GRACAS, CEP:64120-000
CidadeUNIAO PI/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaHospital Municipal
Fonte de recursoRecursos Ordinários
Código da AplicaçãoSaúde
FunçãoSaúde
SubfunçãoAssistência Hospitalar e Ambulatorial
ProgramaSaúde e Qualidade de Vida
AçãoMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de DespesaServiços De Terceiros Pf - Pagamento Antecipado (suprimento De Fundos)
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
1 09/12/2020 0005873/2020 1 --- 1.000,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 1 14/12/2020 1.000,00