SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho1124001
Data de emissão24/11/2020
Valor EmpenhadoR$ 35.781,24
Valor LiquidadoR$ 17.890,62
Valor PagoR$ 14.759,76
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo Licitatório0005750
Modalidadade da licitaçãoPregão Presencial
CPF do Ordenador***.561.413-**
Nome do OrdenadorFRANCISCO ERNANDO DOS SANTOS
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS; AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS, TRATORISTA E VIGIAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020.
Dados do Credor
Nome do CredorMEGA-ON SOLUÇOES LTDA-ME
CPF/CNPJ***759630001**
EndereçoRUA PROFESSOR PORES GAYOSO, 911, SAO JOAO, CEP:64000000
CidadeTeresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSecretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Fonte de recursoRecursos Ordinários
Código da AplicaçãoGERAL
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaGestão Administrativa
AçãoMANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaServiço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
1231017 31/12/2020 250,48
1231020 31/12/2020 17.640,14
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
1 08/12/2020 0006003/2020 1 2234 17.890,62
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 1 11/12/2020 14.759,76