SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho114018
Data de emissão14/01/2020
Valor EmpenhadoR$ 9.281,05
Valor LiquidadoR$ 9.281,05
Valor PagoR$ 7.981,76
Tipo de EmpenhoGlobal
Número Processo Licitatório0000137
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***.089.353-**
Nome do OrdenadorNARCIZO DE SOUZA CHAGAS
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COMO MOTORISTA SOCORRISTA DO SAMU (SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA), DE JANEIRO A MAIO DE 2020, CONFORME PARECER JURÍDICO EM ANEXO.
Dados do Credor
Nome do CredorFRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO SOARES
CPF/CNPJ***206443**
EndereçoJOÃO OSORIO, 1920, SAO JUDAS, CEP:64120-000
CidadeUniao/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da AplicaçãoRecursos Vinculados
FunçãoSaúde
SubfunçãoAssistência Hospitalar e Ambulatorial
ProgramaSaúde e Qualidade de Vida
AçãoMANUTENÇÃO DO SAMU
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de DespesaServiços Técnicos Profissionais
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
5 28/05/2020 0002748/2020 5 12 1.856,21
4 24/04/2020 0002263/2020 4 11 1.856,21
3 27/03/2020 0001896/2020 3 10 1.856,21
2 19/02/2020 0001293/2020 2 9 1.856,21
1 24/01/2020 0000367/2020 1 8 1.856,21
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 5 01/06/2020 1.596,36
1 4 30/04/2020 1.596,35
1 3 31/03/2020 1.596,35
1 2 02/03/2020 1.596,35
1 1 28/01/2020 1.596,35