SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
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SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
Portal de Transparência
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
TCE/PI - IN 01/2025 (item 1.4)
Acesso à Informação
Serviços Públicos
Informações Complementares
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Emendas Parlamentares
Detalhe do empenho
Detalhes do Empenho
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Número da nota de Empenho
115004
Data de emissão
15/01/2020
Valor Empenhado
R$ 6.000,00
Valor Liquidado
R$ 6.000,00
Valor Pago
R$ 5.240,00
Tipo de Empenho
Global
Número Processo Licitatório
0000187
Modalidadade da licitação
Pregão Presencial
CPF do Ordenador
***.096.863-**
Nome do Ordenador
MARTINA COSTA CAMPOS SOUSA CAVALCANTE
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADOR SOCIAL PARA DESENVOLVER AS AÇÕES DO PROGRAMA AEPETI MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.
Dados do Credor
Nome do Credor
ANTONIA MARIA ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ
***558853**
Endereço
RUA PADRE SIMPLICIANO , 953, SAO JOAO, CEP:64120-000
Cidade
Uniao/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Fonte de recurso
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social Fnas
Código da Aplicação
Assistência Social
Função
Assistêncial Social
Subfunção
Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa
Proteção à Criança e ao Adolescente
Ação
AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI
Categoria Econômica
Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa
Serviços Técnicos Profissionais
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
6
25/06/2020
0003233/2020
6
12
1.000,00
5
02/06/2020
0002796/2020
5
11
1.000,00
4
13/05/2020
0002495/2020
4
10
1.000,00
3
27/03/2020
0001902/2020
3
9
1.000,00
2
20/02/2020
0001327/2020
2
8
1.000,00
1
24/01/2020
0000492/2020
1
7
1.000,00
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
1
6
02/07/2020
875,00
1
5
03/06/2020
875,00
1
4
14/05/2020
875,00
1
3
01/04/2020
875,00
1
2
02/03/2020
870,00
1
1
07/02/2020
870,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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