SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
A+
A-
A+
A-
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
Portal de Transparência
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
TCE/PI - IN 01/2025 (item 1.4)
Acesso à Informação
Serviços Públicos
Informações Complementares
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Emendas Parlamentares
Detalhe do empenho
Detalhes do Empenho
Voltar
PDF
XLS
Número da nota de Empenho
116002
Data de emissão
16/01/2020
Valor Empenhado
R$ 72.000,00
Valor Liquidado
R$ 72.000,00
Valor Pago
R$ 56.962,08
Tipo de Empenho
Global
Número Processo Licitatório
0000265
Modalidadade da licitação
Inexigíbilidade
CPF do Ordenador
***.089.353-**
Nome do Ordenador
NARCIZO DE SOUZA CHAGAS
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS TÉCNICOS (ASSESSORIA E CONSULTÓRIA JURÍDICA DE ADVOCACIA) DESTA SECRETARIA CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO.
Dados do Credor
Nome do Credor
MAURO GONÇALVES DO RÊGO MOTTA
CPF/CNPJ
***975293**
Endereço
RUA 10 DE NOVEMBRO, S/N, CENTRO COMERCIAL, CEP:64120000
Cidade
Uniao/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Fundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Código da Aplicação
Saúde
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
Saúde e Qualidade de Vida
Ação
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Categoria Econômica
Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa
Serviços Técnicos Profissionais
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
13
07/12/2020
0005969/2020
13
---
6.000,00
12
06/11/2020
0005371/2020
12
---
6.000,00
11
08/10/2020
0004902/2020
11
---
6.000,00
10
09/09/2020
0004376/2020
10
---
6.000,00
9
06/08/2020
0003865/2020
9
---
6.000,00
8
15/07/2020
0003563/2020
8
---
6.000,00
7
15/06/2020
0003017/2020
7
---
6.000,00
5
15/05/2020
0002563/2020
5
---
6.000,00
4
15/04/2020
0002082/2020
4
---
6.000,00
3
11/03/2020
0001664/2020
3
83
6.000,00
2
10/02/2020
0001030/2020
2
82
6.000,00
1
17/01/2020
0000265/2020
1
081
6.000,00
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
1
13
11/12/2020
4.349,36
1
12
10/11/2020
4.349,36
1
11
13/10/2020
4.349,36
1
10
14/09/2020
4.349,36
1
9
07/08/2020
4.349,36
1
8
17/07/2020
4.349,36
2
7
15/06/2020
90,00
1
7
15/06/2020
4.679,12
1
5
26/05/2020
5.219,36
1
4
15/04/2020
5.219,36
1
3
11/03/2020
5.219,36
1
2
10/02/2020
5.219,36
1
1
17/01/2020
5.219,36
Detalhes do Processo
×
Retenções
×
Carregando...
×