SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho116004
Data de emissão16/01/2020
Valor EmpenhadoR$ 190,00
Valor LiquidadoR$ 190,00
Valor PagoR$ 190,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo Licitatório0000261
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***.233.934-**
Nome do OrdenadorLEONARDO MELO DE MENEZES
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA DIAS 21 E 22 DE JANEIRO PARA UM TREINAMENTO NA GAUCON (CONTABILIDADE) PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS MUDANÇAS DOS FONTE DE RECURSOS DO ANO VIGENTE.
Dados do Credor
Nome do CredorJACKSON GOMES ABREU
CPF/CNPJ***316663**
EndereçoRUA DEOCLÉCIO REGO, 143, BEIRA RIO, CEP:64120-000
CidadeUniao/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSecretaria Municipal de Finanças
Fonte de recursoRecursos Ordinários
Código da AplicaçãoGERAL
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Financeira
ProgramaGestão Financeira
AçãoMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO FINANCEIRA
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de DespesaDiarias - No Pais (dentro Do Estado)
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
1 17/01/2020 0000261/2020 1 190,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 1 17/01/2020 190,00