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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho121002
Data de emissão21/01/2020
Valor EmpenhadoR$ 2.170,00
Valor LiquidadoR$ 1.705,00
Valor PagoR$ 1.705,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo Licitatório0000543
Modalidadade da licitaçãoPregão Presencial
CPF do Ordenador***.522.763-**
Nome do OrdenadorTHAYRINE SANTOS MOURA PIMENTEL
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO NESTE MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do CredorAGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
CPF/CNPJ***112100001**
EndereçoAVENIDA DEZENOVE DE OUTUBRO, 1133, LOURIVAL PARENTE, CEP:64022-132
CidadeTeresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaHospital Municipal
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Código da AplicaçãoRecursos Vinculados
FunçãoSaúde
SubfunçãoAssistência Hospitalar e Ambulatorial
ProgramaSaúde e Qualidade de Vida
AçãoMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaGêneros De Alimentação
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
1231105 31/12/2020 465,00
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
1 20/05/2020 0002619/2020 1 6599 465,00 -
2 20/05/2020 0002620/2020 2 6577 620,00 -
3 20/05/2020 0002622/2020 3 6533 620,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 1 03/06/2020 465,00
1 2 03/06/2020 620,00
1 3 03/06/2020 620,00