SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
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SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
Portal de Transparência
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
TCE/PI - IN 01/2025 (item 1.4)
Acesso à Informação
Serviços Públicos
Informações Complementares
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Emendas Parlamentares
Detalhe do empenho
Detalhes do Empenho
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Número da nota de Empenho
124018
Data de emissão
24/01/2020
Valor Empenhado
R$ 31.500,00
Valor Liquidado
R$ 31.500,00
Valor Pago
R$ 31.500,00
Tipo de Empenho
Global
Número Processo Licitatório
0001188
Modalidadade da licitação
Pregão Presencial
CPF do Ordenador
***.089.353-**
Nome do Ordenador
NARCIZO DE SOUZA CHAGAS
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.
Dados do Credor
Nome do Credor
GLOBALTEC. COM. E SERV. HOSPITALAR EIRELI-ME
CPF/CNPJ
***249890001**
Endereço
AVENIDA PEDRO FREITAS, S/N, São Pedro, CEP:64000000
Cidade
Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Fundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recurso
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Recursos Vinculados
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
Saúde e Qualidade de Vida
Ação
MANUTENÇÃO CEO
Categoria Econômica
Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
9
09/10/2020
0004908/2020
9
1570
3.500,00
-
8
08/09/2020
0004343/2020
8
1542
3.500,00
-
7
10/08/2020
0003896/2020
7
1520
3.500,00
-
6
09/07/2020
0003475/2020
6
1507
3.500,00
-
5
08/06/2020
0002878/2020
5
1486
3.500,00
-
4
12/05/2020
0002463/2020
4
1475
3.500,00
-
3
16/04/2020
0002154/2020
3
1466
3.500,00
-
2
13/03/2020
0001690/2020
2
1449
3.500,00
-
1
28/02/2020
0001449/2020
1
1434
3.500,00
-
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
1
9
14/10/2020
3.500,00
1
8
16/09/2020
3.500,00
1
7
12/08/2020
3.500,00
1
5
05/08/2020
3.500,00
1
6
05/08/2020
3.500,00
1
4
03/06/2020
3.500,00
1
3
06/05/2020
3.500,00
1
2
08/04/2020
3.500,00
1
1
06/03/2020
3.500,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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