SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho129005
Data de emissão29/01/2020
Valor EmpenhadoR$ 400,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor PagoR$ 0,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo Licitatório0000569
Modalidadade da licitaçãoPregão Presencial
CPF do Ordenador***.089.353-**
Nome do OrdenadorNARCIZO DE SOUZA CHAGAS
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, QUE SERÁ REALIZADA PELO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA (PSE) NESTE ,MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do CredorDIPALIMP-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
CPF/CNPJ***974500001**
EndereçoAV SÃO FRANCISCO , 2271, COMPRIDA, CEP:64076-178
CidadeTeresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da AplicaçãoRecursos Vinculados
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaSaúde e Qualidade de Vida
AçãoMANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMaterial De Limpeza E Produção De Higienização
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
1231024 31/12/2020 400,00
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
Nenhum pagamento encontrada!