SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho226001
Data de emissão26/02/2020
Valor EmpenhadoR$ 21.500,00
Valor LiquidadoR$ 21.478,00
Valor PagoR$ 21.478,00
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo Licitatório0001681
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***.089.353-**
Nome do OrdenadorNARCIZO DE SOUZA CHAGAS
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ, REFERENTE A CINCO MESES.
Dados do Credor
Nome do CredorAPPM - ASSCIAÇAO PIAUIENSE DO MUNICIPIO
CPF/CNPJ***219620001**
EndereçoAV. PEDRO FREITAS, SN, Centro, CEP:64000000
CidadeTeresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recursoRecursos Ordinários
Código da AplicaçãoSaúde
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaSaúde e Qualidade de Vida
AçãoMANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaFretes E Transportes De Encomendas
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
1231034 31/12/2020 22,00
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
5 20/08/2020 0004110/2020 5 --- 4.295,60 -
4 21/07/2020 0003624/2020 4 --- 4.295,60 -
3 25/06/2020 0003222/2020 3 --- 4.295,60 -
2 20/04/2020 0002194/2020 2 --- 4.295,60 -
1 04/03/2020 0001681/2020 1 --- 4.295,60 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 5 20/08/2020 4.295,60
1 4 07/08/2020 4.295,60
1 3 10/07/2020 4.295,60
1 2 14/05/2020 4.295,60
1 1 12/03/2020 4.295,60