SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho309006
Data de emissão09/03/2020
Valor EmpenhadoR$ 2.710,65
Valor LiquidadoR$ 2.710,65
Valor PagoR$ 2.710,65
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo Licitatório0001626
Modalidadade da licitaçãoPregão Presencial
CPF do Ordenador***.089.353-**
Nome do OrdenadorNARCIZO DE SOUZA CHAGAS
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EXECUTADOS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT EM POSTOS DE SAÚDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do CredorPARAISO REFRIGERAÇÃO & MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CPF/CNPJ***193750001**
EndereçoR JERUMENHA , 5130, BOM JESUS, CEP:64008-362
CidadeTeresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da AplicaçãoRecursos Vinculados
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaSaúde e Qualidade de Vida
AçãoMANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaManutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
1 09/04/2020 0002076/2020 1 804 2.710,65 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 1 15/04/2020 2.710,65