SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho310007
Data de emissão10/03/2020
Valor EmpenhadoR$ 17.059,00
Valor LiquidadoR$ 10.751,00
Valor PagoR$ 10.751,00
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo Licitatório0001658
Modalidadade da licitaçãoPregão Presencial
CPF do Ordenador***.522.763-**
Nome do OrdenadorTHAYRINE SANTOS MOURA PIMENTEL
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISTECA, CARNE DE 2ª, LINGUIÇA E SALSICHA) PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ DA ROCHA FURTADO, NESTA CIDADE.
Dados do Credor
Nome do CredorDISTRIBUIDORA ML LTDA
CPF/CNPJ***045850001**
EndereçoCELSO PINHEIRO, 1888, CRISTO REI, CEP:64015-310
CidadeTeresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaHospital Municipal
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Código da AplicaçãoRecursos Vinculados
FunçãoSaúde
SubfunçãoAssistência Hospitalar e Ambulatorial
ProgramaSaúde e Qualidade de Vida
AçãoMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaGêneros De Alimentação
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
1231113 31/12/2020 6.308,00
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
4 18/06/2020 0003054/2020 4 1468 2.571,50 -
3 26/05/2020 0002728/2020 3 1456 2.444,25 -
2 23/04/2020 0002243/2020 2 1433 3.163,75 -
1 17/04/2020 0002180/2020 1 1411 2.571,50 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 3 05/08/2020 2.444,25
1 4 05/08/2020 2.571,50
1 1 21/05/2020 2.571,50
1 2 21/05/2020 3.163,75