SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho317005
Data de emissão17/03/2020
Valor EmpenhadoR$ 8.970,00
Valor LiquidadoR$ 2.065,00
Valor PagoR$ 2.065,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo Licitatório0001786
Modalidadade da licitaçãoPregão Presencial
CPF do Ordenador***.089.353-**
Nome do OrdenadorNARCIZO DE SOUZA CHAGAS
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS, VASILHAMES, E REGISTRO COM MANGUEIRA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do CredorF P COMÉRCIO DE GÁS EIRELI.
CPF/CNPJ***569710001**
EndereçoDOUTOR PEDRO TEIXEIRA , 5041, PARQUE IDEAL, CEP:64000-000
CidadeTeresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da AplicaçãoRecursos Vinculados
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaSaúde e Qualidade de Vida
AçãoMANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaGás Engarrafado
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
1231040 31/12/2020 6.905,00
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
3 13/11/2020 0005537/2020 3 25802 490,00 -
4 13/11/2020 0005537/2020 4 25801 375,00 -
2 03/08/2020 0003435/2020 2 24989 1.200,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 4 25/11/2020 375,00
1 3 25/11/2020 490,00
1 2 22/09/2020 1.200,00