SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho408002
Data de emissão08/04/2020
Valor EmpenhadoR$ 79.400,00
Valor LiquidadoR$ 79.400,00
Valor PagoR$ 79.400,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo Licitatório0002058
Modalidadade da licitaçãoDispensa
CPF do Ordenador***.089.353-**
Nome do OrdenadorNARCIZO DE SOUZA CHAGAS
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI'S PARA USO DESTA SECRETARIA E ÓRGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19.
Dados do Credor
Nome do CredorJ. P. DE OLIVEIRA NETO- ME
CPF/CNPJ***233580001**
EndereçoAVENIDA HIGINO CUNHA, 1815, ILHOTAS, CEP:64000000
CidadeTeresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da AplicaçãoRecursos Vinculados
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaSaúde e Qualidade de Vida
AçãoMANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMaterial Hospitalar
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
1 22/04/2020 0002220/2020 1 2716 79.400,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 1 08/05/2020 79.400,00